Zarządzenie Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2003r.w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003r.
Zarządzenie Nr 130/2003 | |||||
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry | |||||
z dnia 27 marca 2003 roku | |||||
w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok | |||||
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.128 ust.1 pkt 1 i 2, ust 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok - zarządzam: | |||||
§ 1. |
|||||
Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę | 628 572 zł | ||||
z tego: | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział |
§ |
Treść | Zwiększenia | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
DOCHODY ogółem : | 628 572 | ||||
z tego : | |||||
DOCHODY MIASTA | 267 248 | ||||
zadania własne miasta | 267 248 | ||||
853 | Opieka społeczna | 267 248 | |||
85315 | Dodatki mieszkaniowe | 187 248 | |||
203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 187 248 | |||
85395 | Pozostała działalność | 80 000 | |||
203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 000 | |||
DOCHODY POWIATU | 361 324 | ||||
zadania własne powiatu | 361 324 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 324 285 | |||
80195 | Pozostała działalność | 324 285 | |||
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 324 285 | |||
853 | Opieka społeczna | 14 438 | |||
85395 | Pozostała działalność | 14 438 | |||
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 438 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 601 | |||
85495 | Pozostała działalność | 22 601 | |||
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 22 601 | |||
§ 2. |
|||||
Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę | 628 572 zł | ||||
z tego: | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział |
§ |
Treść | Zwiększenia | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
WYDATKI ogółem : | 628 572 | ||||
z tego : | |||||
WYDATKI MIASTA | 267 248 | ||||
zadania własne miasta | 267 248 | ||||
853 | Opieka społeczna | 267 248 | |||
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej | |||||
85315 | Dodatki mieszkaniowe | 187 248 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 187 248 | |||
w tym: z dotacji wojewody | 187 248 | ||||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85395 | Pozostała działalność | 80 000 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 80 000 | |||
w tym: dożywianie uczniów | 80 000 | ||||
WYDATKI POWIATU | 361 324 | ||||
zadania własne powiatu | 361 324 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 324 285 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
80195 | Pozostała działalność | 324 285 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 324 285 | |||
853 | Opieka społeczna | 14 438 | |||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85395 | Pozostała działalność | 14 438 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 438 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 601 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
85495 | Pozostała działalność | 22 601 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 601 | |||
§ 3. |
|||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej, | |||||
z tego: | w złotych | ||||
Dział | Rozdział |
§ |
Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
WYDATKI ogółem : | 171 000 | 171 000 | |||
z tego : | |||||
WYDATKI MIASTA | 171 000 | 167 000 | |||
zadania własne miasta | 171 000 | 167 000 | |||
600 | Transport i łączność | 25 000 | |||
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 25 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | |||
w tym: inicjatywy lokalne z udziałem ludności - budowa odcinka drogi ul.Czarnoleskiej - odc.III | 25 000 | ||||
758 | Różne rozliczenia | 171 000 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 171 000 | |||
4810 | Rezerwy | 100 000 | |||
Rezerwy celowe, w tym: | 100 000 | ||||
na inicjatywy lokalne z udziałem ludności | 100 000 | ||||
6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 000 | |||
w tym: | |||||
na inicjatywy lokalne z udziałem ludności | 71 000 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 94 000 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
80101 | Szkoły podstawowe - inicjatywy lokalne z udziałem ludności | 54 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | |||
80110 | Gimnazja - inicjatywy lokalne z udziałem ludności | 40 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 000 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
85404 | Przedszkola - inicjatywy lokalne z udziałem ludności | 38 000 | |||
2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych | 38 000 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | |||
Wydział Ochrony Środowiska | |||||
90095 | Pozostała działalność - inicjatywy lokalne z udziałem ludności | 10 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | |||
WYDATKI POWIATU | 4 000 | ||||
zadania własne powiatu | 4 000 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 4 000 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
80130 | Szkoły zawodowe - inicjatywy lokalne z udziałem ludności | 4 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | |||
Szczegółowy podział środków na inicjatywy lokalne z udziałem ludności zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. | |||||
§ 4. |
|||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami | |||||
z tego: | w złotych | ||||
Dział | Rozdział |
§ |
Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
WYDATKI ogółem : | 1 088 846 | 1 088 846 | |||
z tego : | |||||
WYDATKI MIASTA | 1 088 846 | 1 061 046 | |||
zadania własne miasta | 1 088 846 | 1 061 046 | |||
O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 040 | 1 040 | ||
Wydział Rolnictwa | |||||
O1030 | Izby rolnicze | 1 040 | |||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 040 | |||
Wydział Finansowy | |||||
O1030 | Izby rolnicze | 1 040 | |||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 040 | |||
600 | Transport i łączność | 497 000 | 497 000 | ||
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 497 000 | 497 000 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 000 | |||
w tym: zadania finansowane z emisji obligacji | 497 000 | ||||
6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 000 | |||
w tym: zadania finansowane z emisji obligacji | 497 000 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 | 1 500 | ||
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 | 1 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | |||
710 | Działalność usługowa | 543 756 | 543 756 | ||
Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego | |||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 473 756 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 473 756 | |||
71095 | Pozostała działalność | 473 756 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 473 756 | |||
Wydział Rozwoju Gospodarczego | |||||
71095 | Pozostała działalność - promocja miasta | 70 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | |||
Pełnomocnik Prezydenta do spraw Strategii Miasta | |||||
71095 | Pozostała działalność - promocja miasta | 70 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 750 | 750 | ||
Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej | |||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 750 | 750 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 750 | |||
w tym: dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Jeleniej Góry | 750 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 750 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 17 000 | 17 000 | ||
Miejska Izba Wytrzeźwień | |||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne podmioty na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 17 000 | 17 000 | ||
2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000 | |||
w tym: dla SP ZOZ Szpitala MSWiA | 8 000 | ||||
2830 | Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000 | |||
w tym: dla Agencji Reklamy i Promocji DAMI | 8 000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 16 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 800 | |||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 27 800 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 27 800 | |||
WYDATKI POWIATU | 27 800 | ||||
zadania własne powiatu | 27 800 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 800 | |||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida | 7 800 | |||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 800 | |||
w tym: zakup sprzętu nagłośnieniowego (odtwarzacz i wzmacniacz ) | 7 800 | ||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Jeleniogórskie Centrum Kultury | 20 000 | |||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 20 000 | |||
w tym: na pokrycie kosztów organizacji jeleniogórskiej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | 20 000 | ||||
§ 5. |
|||||
Zwiększyć przychody i wydatki zakładów budżetowych, z tego: | |||||
1. Przychody zwiększyć o kwotę | 38 000 zł | ||||
w tym: | dotację z budżetu | 38 000 zł | |||
2. Wydatki zwiększyć o kwotę | 38 000 zł | ||||
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. | |||||
|
§ 6. |
||||
Wprowadzić do realizacji zadanie remontowe pn. "Ocieplenie ściany frontowej budynku przy ul.Różyckiego 14" o planowanej wartości 198.500 zł. Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Nr 4. | |||||
§ 7. |
|||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.09.2003 11:32 | Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa) |
---|---|
24.09.2003 11:32 | Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa) |